海口辦理消費稅納稅申報流程 所需材料有哪些
消費稅納稅申報是指消費稅納稅人依照稅收法律法規規定或主管稅務機關依法確定的申報期限,向主管稅務機關辦理消費稅納稅申報的業務。那麼在海口如何辦理消費稅納稅申報?本站小編為你解答。
辦理條件
消費稅納稅人每月1日至15日為申報期(遇法定節假日順延)。
未按辦理條件申報業務,應承擔以下責任:
(一)納稅人未按規定期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十二條的規定,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。
(二)納稅人經稅務機關通知申報而拒不申報或進行虛假的納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,按偷稅處理,依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十三條的規定,由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
(三)納稅人不進行納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十四條的規定,由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。
所需材料
一、捲菸消費稅納稅人納稅申報應報送以下資料:
1、煙類應稅消費品消費稅納稅申報表
2、本期准予扣除稅額計算表
3、本期代收代繳稅額計算表
4、捲菸銷售明細表,同時報送EXCEL格式電子檔案(本表為年報,年度終了後填寫,次年1月份辦理消費稅納稅申報時報送)
5、捲菸消費稅納稅申報表(批發)
6、各牌號規格捲菸消費稅計稅價格表,同時報送EXCEL格式電子檔案
二、酒消類費稅納稅人納稅申報應報送以下資料:
1、酒類消費稅納稅申報表
2、本期准予抵減(扣)稅額計算表
3、本期代收代繳稅額計算表
4、生產經營情況表(本表為年報,年度終了後填寫,次年1月份辦理消費稅納稅申報時報送)
5、已核定最低計稅價格白酒清單
三、成品油消費稅納稅人納稅申報應報送以下資料:
1、成品油消費稅納稅申報表
2、本期准予扣除稅額計算表
3、本期減(免)稅額計算表
4、代收代繳稅款報告表
5、稅務總局公告[2013]29號附表1,附表2,附表3,附表4,附表5,
6.國家稅務總局公告2012年第36號《生產企業定點直供石腦油、燃料油開具普通版增值稅專用發票明細表》
及其他相關資料:
(1)《使用企業外購石腦油、燃料油憑證明細表》中“外購含稅油品”項“消費稅完稅憑證號碼”所對應的消費稅完稅憑證的影印件;
(2)當期外購石腦油、燃料油取得的已認證普通版增值稅專用發票影印件;
(3)進口貨物報關單、海關進口消費稅專用繳款書、自動進口許可證等材料影印件。
四、小汽車消費稅納稅人納稅申報應報送以下資料:
1、小汽車消費稅納稅申報表
2、本期代收代繳稅額計算表
3、生產經營情況表(本表為年報,年度終了後填寫,次年1月份辦理消費稅納稅申報時報送)
五、其他應稅消費品消費稅納稅人納稅申報應報送以下資料:
1、其他應稅消費品消費稅納稅申報表
2、本期准予扣除稅額計算表
3、准予扣除消費稅憑證明細表
4、本期代收代繳稅額計算表
5、生產經營情況表(本表為年報,年度終了後填寫,次年1月份辦理消費稅納稅申報時報送)
六、外購應稅消費品連續生產應稅消費品的,提供外購應稅消費品增值稅專用發票(抵扣聯)原件和影印件。如果外購應稅消費品的增值稅專用發票屬於彙總填開的,除提供增值稅專用發票(抵扣聯)原件和影印件外,還應提供隨同增值稅專用發票取得的由銷售方開具並加蓋財務專用章或發票專用章的銷貨清單原件和影印件
七、委託加工收回應稅消費品連續生產應稅消費品的,提供“代扣代收稅款憑證”原件和影印件
八、進口應稅消費品連續生產應稅消費品的,提供“海關進口消費稅專用繳款書”原件和影印件
九、抵減進口葡萄酒消費稅退稅納稅人還需報送《海關進口消費稅專用繳款書》影印件
十、電池消費稅納稅人納稅申報應報送以下資料:
1.電池消費稅納稅申報表
2.本期減(免)稅額計算表
3.本期代收代繳稅額計算表
十一、塗料消費稅納稅人納稅申報應報送以下資料:
1.塗料消費稅納稅申報表
2.本期減(免)稅額計算表
3.本期代收代繳稅額計算表
辦理流程
(一)辦稅服務廳辦理
1.申請
納稅人在申報期限內攜帶上述資料到辦稅服務廳申報納稅視窗辦理納稅申報。
2.受理稽核
辦稅服務廳申報納稅視窗稅務人員受理稽核納稅人提交的資料。
3.處理
稽核核無誤的,當場辦理。納稅人提交紙質資料不全或者填寫內容不符合規定的,一次性告知納稅人補正或重新填報。
(二)網上申報
1.使用者進入海南省國家稅務局入口網站登入網上申報系統
2.上傳申報檔案(在國家稅務總局下發的稅務採集軟體或其他軟體中採集並生成的申報資料檔案.)
3.納稅申報報表填寫;
4.申報資訊確認
在申報報表管理選單中的申報報表確認子選單內操作具體可分為以下操作步驟:
(1)選擇申報所屬時期。
(2)選擇你所需要確認的申報報表。
(3)填寫二次確認報表所需填寫專案,在填寫完畢後儲存。
(4)選擇“本期申報表上傳”按鈕將資料上傳。
5.稅票填開 (注:非簽訂三方協議的企業不能網上開票繳款)
6.繳納稅款
7.報表列印
辦理時限
提供資料完整、填寫內容準確、各項手續齊全、無違章問題,符合條件的當場辦結。
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