差旅費範圍 差旅費的範圍
差旅費範圍:1、雜費:有訂票費用、行李託運費用等。2、住宿費:是工作人員出差過程中住宿的費用。3、長途交通費:有長途汽車票費用、機票費用、輪船票費用、火車票費用等。4、出差補貼:是其他無票據的通過現金髮放的費用。5、餐費:是工作人員餐飲支付的費用。6、市內交通費:有地鐵票費用、出租車票費用、停車費用、公交車票費用等。
差旅費報銷原則:
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支,超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請,填製出差申請單,經其直屬上級批准。凡未得事先批准的,一律不予報銷。
3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差籤批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續計算。
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。
差旅費報銷流程:
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核准財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核並對此負責。
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