公司拿發票抵稅是什麼意思 公司抵稅發票有哪些
發票抵稅一般是指的增值稅,也就是說用發票上所載的稅額來抵減應交稅。抵稅,是指生產企業出口自產貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內銷貨物的應納稅額。增值稅一般納稅人在取得增值稅專用發票的情況下,成本是不含稅的完全成本(價稅分離),如果沒有取得13%的增值稅專用發票情況下,成本肯定要高(進項增值稅無法和銷項增值稅抵扣)。
抵稅條件
有了一般納稅人資格,取得的增值稅發票進項可以抵扣。應納稅額=銷項-進項一般納稅人是指年應徵增值稅銷售額(以下簡稱年應稅銷售額,包括一個公曆年度內的全部應稅銷售額)超過財政部規定的小規模納稅人標準的企業和企業性單位。
一年增值稅銷售額(包括出口銷售額和免稅銷售額,以下簡稱年應稅銷售額)達到或超過以下規定標準:①工業企業年應稅銷售額在50萬元以上;②商業企業年應稅銷售額在80萬元以上。達到以上標準,除規定不可認定一般納稅人的企業,都要認定一般納稅人(包括個體工商戶,但個人除外。)新辦企業,雖然沒有達到標準,但也可以申請認定。
稅抵稅
增值稅是對增值額所徵收的一種稅,而且納稅人是增值稅一般納稅人,能夠抵扣進項稅額(非增值稅一般納稅人不能抵扣),比如:某增值稅一般納稅人購進原材料150 000元,增值稅專用發票上註明稅額19500元(在開票之日起90日內經過稅務部門認證),合計購進總金額爲169500元,經過加工、組裝後成爲一臺設備,假設銷售收入是226000元,其中金額是200000元,銷項稅額是26000元,那麼該增值稅一般納稅人應該交納增值稅爲:26000-19500=6500元,按照實際交納的增值稅,這個6500元相當於增值部分(200000-150000)×13%=6500元。
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